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        國資委監事會一行蒞臨際華3543公司檢查指導內部控制建設
        作者: 際華
        發布時間: 2012-09-21

         

         
        9月18日—20日,在集團公司總會計師孟福利、審計風險部總經理閆躍平的陪同下,由國資委監事會21辦主任王敏、專職監事趙大鵬、鄭國強、劉石冰、閆巖組成的檢查組蒞臨際華集團所屬3543公司檢查指導內部控制體系建設。
        在內部控制專項檢查匯報會上,際華3543公司總會計師王建國從公司基本情況、內部控制體系的建設情況、資金的管理與控制、招投標業務的內部控制與管理、采購業務的內部控制與管理、內部控制建設自查自糾情況六方面作了內控體系建設情況的匯報。
        聽完匯報后,國資委監事會21辦主任王敏作了重要講話。他首先高度肯定了公司在內控體系建設上所取得的成績,并指出提高內控管理水平、不斷完善內控制度,歸根結底是要提高公司的經濟效益。特別是在公司快速發展、規模不斷擴大的同時,也會存在一些潛在的問題,因此只有建立與發展規模相適應的內部控制管理體系,才能保障公司經濟效益不斷提升和可持續性發展。
        王敏主任強調,內部控制體系建設不是某一個部門的事情,是全員參與、人人有責的一項任務,必須保障執行力,一定要根據《中央企業全面風險管理指引》(國資發改革[2006]108號)、《企業內部控制基本規范》(財會[2008]7號)、《企業內部控制配套指引》(財會〔2010〕11號)的具體部署和要求,切實完善內控體系建設。此項體系建設是一個不斷完善的過程,但是再完善的內控制度,如果沒有執行力,將是空紙一張,產生不了任何經濟效益。
        集團公司總會計師孟福利在匯報會上指出,內控體系檢查給3543公司提供了一個很好的學習機會,只有發現問題、解決問題,公司管理水平才能不斷提升、進步。并相信通過這次檢查,際華3543公司一定能夠再上新臺階,為內控體系建設打下堅實基礎。
        檢查期間,國資委監事會檢查組一行通過認真查看籌資活動業務流程、投資活動業務流程、資金營運業務流程的相關文件和資料,對公司內部控制體系建設給予了高度評價。在公司黨委書記張麗珍、總會計師王建國的陪同下,檢查組一行還參觀了生產車間、文化大廳、品牌旗艦店等地。
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